Материалы слушателям курсов: «Проведение взаимозачета»
1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины / Расчеты с контрагентами
![]()
в данном разделе вы ознакомитесь с разделом корректировки долга, рассмотрите, как документы формируют проводки в бухгалтерском учете. Еще одним документом, который поможет сверить и отследить остатки по взаиморасчетам с контрагентом является «Сверка взаиморасчетов», который также рассмотрен ниже.Корректировка долга. Сверка взаиморасчетов
![]()
В этой теме описывается, какие другие варианты можно применить для изменения расчетного сальдо в рамках любого договора, такие как: отражение операций зачета встречный требований, уступки требований и списание безнадежной задолженности. Кроме отражения хозяйственных операций, связанных с получением/продажей товаров, оборудования услуг и оплаты за них, в типовом решении программы 1С предусмотрены и другие варианты изменения расчетного сальдо в рамках любого договора — отражение операций зачета встречных требований, уступки требований, списания безнадежной задолженности и т. д. При работе с документом «Корректировка долга», для получения подробной справочной информации по каждому виду операции можно воспользоваться контекстно-зависимой справочной информацией, нажав на кнопку «Ч» в правом верхнем углу формы документа.Взаимозачет. Перенос задолженности. Изменение (формирование) задолженности. Списание безнадежной задолженности
1С:Предприятие 8.2 / Управление производственным предприятием для Украины / Бухгалтерский учет
![]()
Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурации «Бухгалтерия для Украины» (редакция 1.2). Методика, описанная в статье, актуальна для конфигураций «Управление торговым предприятием для Украины» (редакция 1.2) и «Управление производственным предприятием для Украины» (редакция 1.3).Пример 1. Пример 2
![]()
Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурации «Бухгалтерия для Украины» (редакция 1.2). Методика, описанная в статье, актуальна для конфигураций «Управление торговым предприятием для Украины» (редакция 1.2) и «Управление производственным предприятием для Украины» (редакция 1.3).Пример. Предварительные действия. Порядок оформления операции взаимозачета
1С:Предприятие 8.2 / Управление торговлей для Украины / Управление взаиморасчетами с контрагентами
![]()
В этом разделе вы сможете узнать какие бывают взаиморасчетные операции, как работать с взаиморасчетами и взаимозачетами, а такжеДругие взаиморасчетные операции. Ввод начальных остатков. Взаимозачет. Перенос задолженности. Списание безнадежной задолженности. Акт сверки взаиморасчетов
1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Вопросы по программе
В данной схеме участвуют три стороны.
Как в 1С Бухгалтерия 8.3 провести взаимозачет?
Бизнес процессы нередко сопровождаются появлением долговых обязательств между компаниями ― поставщиками и покупателями, партнерами. В подобных ситуациях есть возможность оказания услуг или поставки товаров для погашения задолженности. Возможность проведения взаимозачетов реализована на базе платформы 1С Бухгалтерия 8.3.
Подготовительный этап проведения взаимозачета в 1С
Рассмотрим на примере компании, которая оформила заказ у контрагента на два офисных стола. Общая сумма, согласно договору, составила 6 тысяч рублей. До погашения задолженности покупатель выполнил ремонт кондиционера поставщику столов. За ремонтные работы должна быть выплачена сумма в размере 4 000 рублей. Соответственно от стоимости столов вычитается оплата за ремонт, сумма уменьшается до уровня 2 тысяч рублей.
В товароучетной программе 1С предусмотрена функция взаимозачета. Последовательность действий будет следующей:
- в зависимости от ситуации необходимо открыть раздел «Покупки»/ «Продажи»;
- затем перейти по ссылке «Корректировка долга».
На открывшейся странице следует кликнуть на «Создать».
Далее откроется форма для составления акта взаимозачета.
Начальный этап процедуры
Для запуска процесса взаимозачета необходимо создать новый документ. Сделать это можно путем ввода следующей информации в форму:
- необходимо найти графу «Организация», указать компанию;
- затем выбрать «Вид операции», при реализации товара или оказании услуги одной компанией отображается «Зачет задолженности»;
- в строке «Зачесть задолженность» нужно выбрать «Поставщику». В случае принятия погашения обозначается пункт – «Покупателя»;
- в строке «В счет задолженности» выбирается нужное значение, например «Поставщика перед нашей организацией».
Далее указывается дата проведения взаимозачета, после чего вводятся реквизиты «Поставщика (кредитора)». В этом случае выбирается организация, с которой будет проводиться взаимозачет.
Если у компании есть несколько договоров с партнерами, нужно следить за правильным выбором контрагента. Для этого необходимо кликнуть на «Заполнить», а затем перейти по ссылке – «Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам».
Если все действия будут выполнены правильно, в программе автоматически отразятся все долговые обязательства контрагента. Для отображения размера дебиторской задолженности необходимо перейти на страницу «Задолженность покупателям».
Процесс редактирование данных
В форме по созданию взаимозачета расположено две вкладки, одна из которых содержит информацию по дебиторской задолженности (долг, который необходимо заплатить поставщику), а вторая – по кредиторской (собственной).
Сведения могут заполняться как автоматически, так и вручную. Интерфейс вкладок не имеет отличий, но каждая из них должна заполняться автоматически. Для автоматического расчета необходимо выбрать «Заполнить». После чего задается в появившемся меню соответствующий пункт.
Найти документ, подтверждающий приобретение офисных столов на сумму шесть тысяч рублей, можно в первой вкладке. На второй вкладке доступен документ, отображающий задолженность за ремонтные работы. В нижней части интерфейса будет отражена разница между суммами, в данном случае две тысячи рублей.
Для корректного проведения взаимозачета следует изменить показатель задолженности перед поставщиком мебели. Операцию можно выполнить вручную, указав в колонке «сумма». После выполнения этих действий можно перейти к завершающему этапу.
Каким образом сохранить запись
По завершении ручного редактирования сумма задолженности должна быть сохранена. Пользователю необходимо последовательно кликнуть на две кнопки – «Записать» и «Провести».
После чего будет выполнен взаимозачет по указанному поставщику на сумму 4 тысячи рублей. Сохраненный документ можно просмотреть, он расположен на странице «Корректировка долга», рядом с «Провести» и «Записать». Пользователю необходимо кликнуть на значок «Показать проводки».
Схожая схема действий используется при проведении взаимозачета с покупателями, только в этом случае необходимо изменить шапку документа.
Печать бланка взаимозачета
Единой утвержденной формы этого документа не существует. В конфигурации товароучетной программы 1С используется своя структура акта взаимозачета. Эта форма содержит следующие пункты:
- номер бланка;
- дата его создания;
- наименование организации;
- размер кредиторской и дебиторской задолженности;
- показатели взаимозачета.
Печать подготовленного бланка выполняется путем нажатия на кнопку «Акт взаимозачета».
Откроется окно, в котором необходимо выбрать «Печать», после чего появится возможность печати экземпляра документа.
Проведение взаимозачета между различными компаниями
В некоторых случаях контрагентом могут выступать отдельные компании, у которых один владелец. Например, офисные столы были реализованы одной организацией, а услуги по ремонту оказывались другой, взаимозачет возможен при условии, что их хозяин согласен на проведение операции. Работа с документом будет практически полностью дублировать стандартный вариант. Главное отличие состоит в том, что в графе «В счет задолженности» указывается «Третье лицо перед нашей организацией».
Затем указывается два контрагента и третье лицо, для которого и были оказаны услуги. Остальные реквизиты отличий не имеют. Движение документа имеет схожий алгоритм действий с базовым вариантом, за исключением указания двух разных контрагентов.
Инструмент «Корректировка долга» позволит выполнить другие задачи помимо взаимозачета, в их числе перенос задолженности, зачет аванса, списание безнадежной задолженности.
Исходя из изложенного выше материала, можно сделать вывод, что процесс проведения взаимозачета в товароучетной программе 1С Бухгалтерия 8.3 прост и удобен. Эта функция позволяет оптимизировать бизнес процессы, а также существенно облегчает взаимодействие с контрагентами и партнерами.
Сервисы, помогающие в работе бухгалтера, вы можете приобрести здесь.
Взаимозачеты с контрагентами в 1С 8.3 УТП. Документ Корректировка долга. Спикер: Евгений Ганчев
Коллеги, если Вам необходимо провести взаимозачет с контрагентом, то ни в коем случае не делайте это ручными проводками.
✅ Для этого есть документ Корретировка долга в режиме «Взаимозачет»
Как его правильно провести и какие проводки он формирует, смортрим в видео.
А если хотите узнать больше — регистрируйтесь на бесплатный онлайн-семинар по 1С 8.3 УТП по ссылке ниже
http://bit.ly/2HZYHxw
· Комментарии: 1 · 4 репостов
FinLabs
Чому не закривається 231 рах. в BAS та КОРП. Спікер: Євген Ганчев
⛔ Чому не закривається 231 рах. в BAS та КОРП.
♂️ З Вами Євген Ганчев — консультант з ведення обліку в 1С та BAS.
❗️ У цьому відео Ви дізнаєтесь про:
Налаштування виробництва в обліковій політиці
Помилки при наданні послуг з плановою собівартістю через документ Надання виробничих послуг
Помилки при наданні послуг за виторгом через документ Реалізація товарів та послуг
Помилки при виготовленні готової продукції через документ Звіт виробництва за зміну
Запрошую Вас на НОВИЙ онлайн-семінар по BAS Бухгалтеії, [БЕЗКОШТОВНО]
Смотреть видео
8 комментариев 5 репостов
FinLabs
Взаєморозрахунки з ФОП в BAS Бухгалтерія КОРП. Спікер: Євген Ганчев
Взаєморозрахунки з ФОП в BAS Бухгалтерія КОРП.
♂️ З Вами Євген Ганчев — консультант з ведення обліку в 1С та BAS.
❗️ У цьому відео Ви дізнаєтесь про:
Створення контрагента ФОП в BAS
Створення фізичної особи ФОП в BAS
Реєстрація доходу ФОП для відображення в звітності
Запрошую Вас на НОВИЙ онлайн-семінар по BAS Бухгалтеії, [БЕЗКОШТОВНО]
Смотреть видео
4 комментариев 3 репостов
FinLabs
Графіки роботи в 1С 8.3 УТП, BAS Бухгалтерії та КОРП: повний день, неповний день та змінні графіки. Спікер: Євген Ганчев
️ Графіки роботи в 1С 8.3 УТП, BAS Бухгалтерії та КОРП: повний день, неповний день та змінні графіки.
♂️ З Вами Євген Ганчев — консультант з ведення обліку в 1С
❗️ У цьому відео Ви дізнаєтесь про:
Налаштування регламентованого виробничого календаря;
Створення графіків роботи на повний день;
Неповний робочий день в BAS КОРП та 1С 8.3 УТП;
Змінні графіки роботи в BAS КОРП та 1С 8.3 УТП;
✅ Дізнайтеся більше на безкоштовному онлайн-семінарі «1С 8.3 УТП або BAS» за посиланням нижче
https://bit.ly/33thkI2
Смотреть видео
4 комментариев 5 репостов
FinLabs
Зміна окладу посеред місяця та налаштування індексації зарплати BAS КОРП. Спікер: Євген Ганчев
Зміна окладу посеред місяця та налаштування індексації зарплати BAS КОРП.
♂️ З Вами Євген Ганчев — консультант з ведення обліку в 1С та BAS.
❗️ У цьому відео Ви дізнаєтесь про:
Налаштування для автоматичного розрахунку індексації в BAS: Бухгалтерія КОРП
Зміна окладу з апосадою в Штатному розкладі в BAS: Бухгалтерія КОРП
Зміна окладу працівнику в BAS: Бухгалтерія КОРП
Зміна базового місяця для розрахунку індексації в BAS: Бухгалтерія КОРП
Нарахування зарплати та індексації в BAS: Бухгалтерія КОРП
Взаимозачет в 1С

Просмотры 5405

Комментарии 0

Поделились 0
Ссылка скопирована

Копировать ссылку



Вконтакте


Отправить на почту
—> —> Dapibus ac facilisis in —> Morbi leo risus —> Porta ac consectetur ac —> Vestibulum at eros —>
При ведении предпринимательской деятельности, очень часто, возникают ситуации с корректировкой долгов контрагентов, как дебиторской, так и кредиторской задолженности. В 1С это осуществляется во вкладке либо «Продажи», либо «Покупки» — Корректировка долга.
Данная функция в 1С позволяет списать долг, перенести задолженность, либо выполнить взаимозачет. Как правило, все эти операции предварительно согласовываются с вашим контрагентом, заключается договор, подписывается акт взаиморасчетов с окончательным сальдо.
Поговорим о «Взаимозачете». Используется при взаимном погашении задолженности одного либо двух контрагентами. В соответствии с Гражданским кодексом РК обязательство прекращается полностью, либо частично, зачетом встречного однородного требования, если это не противоречит законодательству РК.
В процессе деятельности, зачастую, бывают многосторонние взаимозачеты. Например, Компания А, покупает у вас товар, а компания Б, за него платит. Но обязательно должен быть составлен договор взаимозачета.
Флажок использовать вспомогательные счета, дает возможность указать счет, можно списывать кредиторскую, либо дебиторскую задолженность. Если флажок не установить, то проводки в итоге будут формироваться без вспомогательных счетов.
Взаимозачет можно проводить в любой валюте. Главное использовать правильные договора согласно валюте, то есть если договор в тенге, мы делаем взаимозачет в тенге, если договор в валюте, мы делаем взаимозачет в валюте.
Для примера создадим документ взаимозачета, и посмотрим, как его нужно заполнить. Переходим во вкладку «Покупки» — Корректировка долга.
Нажимаем кнопку «Создать».
Выбираем дату, далее вид операции «Проведение взаимозачета», дебитора, кредитора, валюту и договор. Далее нажимаем кнопку заполнить. У вас заполниться сумма кредиторской, либо дебиторской задолженности. Суммы взаимозачеты должны быть равны. В одном взаимозачете, может быть несколько договоров.
После проведения взаимозачет, сформируете акт сверки взаиморасчетов. Обратите внимание, взаимозачет будет отражен, как «Корректировка долга». Обязательно подпишите акт сверки у своего контрагента.
В бухгалтерском учете, практикуют перенос задолженности. Если контрагенты совпадают, то это считается «технической корректировкой». То есть мы переносим дебетовое, либо кредитовое сальдо, с одного договора, на другой. Также выполняем это документом «Корректировка долга». В видах операции выбираем перенос задолженности.
Нажимаем кнопку «Заполнить». У нас заполниться либо кредиторская, либо дебиторская задолженность, которую мы и переносим на необходимый договор.
Очень часто, по отдельным контрагентам, возникает кредиторская задолженность, которую контрагент погасить не в силах, например, в связи с банкротством. Тогда, это долговое обязательство висит в нашей оборотно-сальдовой ведомости годами. Как известно, списать долг, мы можем по истечении 5 лет. И воспользоваться мы можем именно «Корректировкой долга».
Аналогичным способом мы открываем этот документ. В видах операции мы выбираем «Списание задолженности».
При списании задолженности, указываем сумму, так как она подлежит списанию для целей налогового учета по КПН.
Для выяснения и контроля сальдо по дебиторам и кредиторам, вам придет на помощь «Анализ субконто». Переходим «Отчеты-Анализ субконто».
В настройках отчета, мы выбираем виды субконто, в частности контрагенты и договора. В отборе, вы можете выбрать счет, например 1210-3510, или 1710-3310.
Далее нажимаем кнопку «Сформировать». Вы увидите отчет, начального сальдо, движений и конечного сальдо по каждому контрагенту.
Вы всегда сможете открыть движения документов. Пере провести или изменить их. А также отследить с какого момента, у вас или у вашего контрагента возникло долговое обязательство.
Надеемся наша статья внесла ясность в понятие «Взаимозачет в 1С» и у вас не возникнет трудностей с корректировкой долгов контрагентов.
Автор: бухгалтер-консультант компании «ITSheff» Смирнова Е.А.