Перейти к содержимому

Как оплатить налоги по отдельности

  • автор:

Как оплатить налоги онлайн с помощью банковской карты

Оплачивать налоги — обязанность каждого владельца недвижимости, земельного участка или автомобиля. Делать это нужно ежегодно до 1 декабря, оплаты вносятся за прошлый год. Суммы платежей рассчитывают сотрудники налоговой и отправляют плательщикам уведомления — письмами или в электронном виде. Получив такое уведомление, нужно перечислить деньги по указанным реквизитам.

Проверка налогов по

ПО ПАСПОРТУ

Нажимая « Проверить налоги », вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение.

Как можно оплатить налоги

Существует несколько способов оплаты.

1. Наличными.‌ Сделать это можно на почте или в отделении банка через кассу. В каждом случае нужна квитанция с указанием суммы по всем платежам. При оплате на почте с вас возьмут комиссию. Банки взимать комиссии с налоговых сборов не имеют права, поэтому платить через банковское отделение дешевле, но не слишком удобно. Придется потратить время на посещение отделения и отстоять очередь.

2. С карты через терминал.‌ Во всех банковских отделениях установлены терминалы, которые принимают налоговые платежи. Воспользоваться ими можно, если не хотите стоять в очереди в кассу, а при возникновении вопросов всегда поможет банковский работник. Недостаток этого способа в том, что потратить время на посещение банка все же придется и сделать это нужно только в рабочие часы. Чтобы провести платеж, тоже нужна квитанция, в которой указаны реквизиты для перечисления средств и суммы платежей.

3. С карты через электронные сервисы.‌ Самый удобный и современный способ оплаты налогов — через интернет. Специализированные сервисы применяют системы защиты данных, что позволяет не переживать об утечке сведений о банковской карте или счете. Для оплаты не нужно тратить время на посещение почты или банка, это можно сделать в любой момент: вечером после работы или в машине, пока стоите в пробке. Оплачивайте с домашнего компьютера или смартфона, главное, чтобы у вас был доступ к интернету.

Но не все способы оплаты налогов онлайн банковской картой одинаково удобны. Остановимся на каждом подробно.

Способы уплаты налогов через интернет

«Автоналоги»‌. Простой и безопасный способ оплатить налог через интернет. Регистрация на сайте не нужна, квитанция из налоговой — тоже. Здесь вы можете узнать суммы сборов, начисленных по вашему ИНН, и тут же заплатить деньги с банковской карты или счета. ‌

Сервис позволяет оплачивать все налоги для физлиц:

  • за квартиру;
  • дом;
  • машину;
  • участок.

Для этого нужно просто ввести свой ИНН и электронный адрес в ‌форму‌. Информация о текущих налоговых начислениях по вашему ИНН появится на экране смартфона или компьютера. Точно так же вы можете проверить и оплатить налоговые задолженности, если просрочили какой-то платеж.

Здесь же можно оплачивать налоги онлайн банковской картой. После оплаты на указанный вами электронный адрес придет чек, а деньги будут зачислены на ваш налоговый счет в течение двух рабочих дней. Перечислять оплату можно целиком — всю начисленную вам сумму или по частям, если вы не можете внести платеж сразу. ‌

Удобно и то, что с помощью сервиса «Автоналоги» можно оплачивать обязательные сборы не только за себя, но и за близких, например, детей или пожилых родителей. Для этого достаточно указать ИНН налогоплательщика. Другие данные или документы для работы с сервисом не нужны.

Личный кабинет ФНС‌. ‌Налоговая служба разработала свой электронный сервис и предлагает перечислять платежи из личного кабинета. Пользоваться им тоже удобно: на главной странице вы тут же увидите, какую сумму должны внести в бюджет в этом году. Можете зайти на вкладку «Мои налоги» и посмотреть, какие именно платежи включены в эту сумму. Там отдельно указаны начисленные сборы за владение транспортом, имуществом, участком. Оплачивать можно всю сумму целиком или разные налоги по отдельности. Сайт позволяет заплатить налоги онлайн со счета, банковской карты, электронных кошельков.

Если у вас есть личный кабинет на сайте, бумажные уведомления из налоговой вам ни к чему. Здесь же можно подавать декларации в ФНС, заявления на налоговый вычет, жалобы, другие документы.

Но для использования личного кабинета нужна регистрация, и не просто на сайте, а в местном отделении налоговой службы. К сожалению, ФНС не позволяет просто ввести данные онлайн, чтобы получить доступ к личному кабинету. Нужно сходить на прием, написать заявление и получить регистрационную карту. Если у вас нет времени или желания идти в отделение ФНС, пользоваться сервисом не получится.

Госуслуги‌. ‌Единый центр государственных услуг тоже позиционируется как способ уплаты налогов через интернет. Но назвать его удобным вариантом можно лишь с рядом оговорок. Сайт не предоставляет сведений о том, какие суммы налогов вам начислены в текущем году. Здесь можно получить информацию только о задолженностях, которые возникают, если вы не заплатили какой-то сбор за прошлый год.

С уплатой задолженностей все просто: находите сумму долга в своем личном кабинете и перечисляете в бюджет с карты или банковского счета. Но если вы не хотите быть должником, а пытаетесь оплатить свои текущие налоги, вам понадобится квитанция из налоговой с указанием суммы платежа или хотя бы код УИН — идентификатор каждой квитанции из ФНС. По коду или квитанции оплачивать можно, но только в том случае, если вы зарегистрировались на Госуслугах и подтвердили свою личность.

Внести свои данные можно онлайн, но чтобы подтвердить личность, необходимо посетить центр «Мои документы» в вашем городе или отделение банка, который сотрудничает с Госуслугами. Если у вас нет времени на личный визит, получить доступ к услугам сайта не получится, как и оплачивать налоги онлайн с его помощью.‌

Что такое ЕНС и как теперь платить налоги

Зачем нужен единый налоговый счет и как им пользоваться

С 1 января 2023 года налоговая ввела единый налоговый счет — ЕНС. Он заменяет несколько счетов, которые раньше надо было оплачивать по отдельности.

Проще говоря, ЕНС работает как копилка. Если раньше для уплаты налогов приходилось заполнять несколько платежек с разными реквизитами, то теперь деньги перечисляют на один счет с общими реквизитами для всех платежей — так проще и не нужно заполнять отдельную платежку для каждого налога. А когда подходит срок уплаты налога, деньги с единого счета автоматически распределяют на нужные платежи — на основании деклараций и уведомлений. Эта называется единым налоговым платежом (ЕНП).

Также деньги, которые вносят на ЕНС, распределяют на штрафы, пени и на взносы в Единый социальный фонд.

В этой статье мы говорим о едином налоговом счете для физических лиц. Подробнее о ЕНС для юрлиц и ИП можно прочитать в Тинькофф Помощи.

Единый налоговый счет автоматически открывают всем, у кого есть ИНН — никакие заявления для этого подавать не нужно.

Отказаться от ЕНС нельзя. Исключение — самозанятые, которые платят налог на профессиональную деятельность, НПД: они могут выбирать, перейти на новую форму учета платежей или уплачивать налоги как раньше — например, через приложение «Мой налог» или прямо в приложении Тинькофф.

Вот какие налоги физлица могут уплатить с помощью единого налогового платежа:

имущественный;
транспортный;

НДФЛ — например, если процентный доход по вкладу превысил лимит, получаете доход от сдачи квартиры в аренду или выиграли в лотерею;

Главная задача налогоплательщика — вовремя перечислить деньги на единый налоговый счет.

Объясним на примере. Допустим, у вас в собственности есть машина, квартира, а еще вы выиграли в лотерею.

Вам нужно уплатить:

транспортный налог;
налог на имущество;

Как было до ЕНС

Раньше нужно было оплатить три отдельные платежки по разным налогам. При этом:

транспортный налог и налог на квартиру за текущий год надо уплатить до 1 декабря следующего;
НДФЛ — не позднее 30 апреля года, который следует за тем, когда вы получили выигрыш.

Вам нужно перечислить деньги на единый счет с общими реквизитами:

До 30 апреля нужно внести на ЕНС сумму, которой хватит на уплату НДФЛ. Если внесете чуть больше, деньги останутся на едином счете и будут распределены на следующие платежи. Переплату еще называют положительным сальдо.

До 1 декабря нужно внести сумму, которой будет достаточно, чтобы разом уплатить и налог на машину, и налог на квартиру. При этом деньги можно вносить одним платежом или частями. Главное, чтобы к моменту уплаты налогов на ЕНС лежала нужная сумма — иначе возникнет задолженность, или отрицательное сальдо.

За сроками уплаты всех налогов можно следить в личном кабинете на сайте налоговой. Уведомление о начисленных налогах появится на главной странице не позднее чем за 30 дней до срока уплаты.

Также в личном кабинете в разделе «Баланс по счету» можно посмотреть, сколько денег уже лежит на вашем едином налоговом счете, есть ли у вас задолженности и переплаты. Здесь же указано, какую сумму вам нужно внести на ЕНС, чтобы денег хватило на все предстоящие платежи.

blog imageblog image

Как платить налоги на ЕНС без комиссии

Уплатить налоги также можно картой в личном кабинете на сайте налоговой. Но удобнее сделать это с помощью приложения Тинькофф.

С помощью подписки на счета. В приложении Тинькофф можно оформить подписку на счета на оплату — так они будут автоматически приходить в приложение и не придется следить за сроками в личном кабинете налоговой.

В приложении Тинькофф на Android версии 6.21 и выше выберите раздел «Платежи» → «На оплату» → «Добавить». В приложении Тинькофф на iOS или Android до версии 6.21 выберите «Платежи» → «Счета на оплату» → «Добавить». Нажмите кнопку «Федеральная налоговая служба» и в поле «ИНН налогоплательщика» введите его номер, затем нажмите «Продолжить».

Как узнать, какая у вас версия приложения Тинькофф

Мы проверим выставленные вам счета и будем регулярно проверять новые. Они будут приходить в папку «Счета на оплату» в разделе «Платежи».

blog image

После уплаты деньги дойдут до налоговой в течение 10 рабочих дней.

По QR‑коду на квитанции. На квитанциях есть специальный QR‑код. Чтобы его считать, зайдите в приложение Тинькофф → «Платежи», нажмите на значок умной камеры, который расположен в верхнем правом углу, и наведите камеру на код. После этого вас перекинет на экран уплаты налога в приложении, а все реквизиты подтянутся автоматически.

Выставить счет для оплаты из личного кабинета налогоплательщика. Сделать это можно в личном кабинете на сайте налоговой или в приложении «Налоги ФЛ».

В приложении на главном экране нажмите «Оплатить» → выберите Tinkoff Pay в качестве способа пополнения:

blog image

blog image

В личном кабинете выберите «Физические лица», перейдите на вкладку «Налоги». Если у вас есть начисленные налоги, нажмите кнопку «Оплатить» рядом с ними:

blog image

Далее найдите слева поле «Выбрать организацию» и выберите в списке Тинькофф. После этого счет на оплату придет в приложение:

blog image

Когда уведомления появятся в приложении Тинькофф

Если у вас подключена подписка, счета на оплату за текущий налоговый период, то есть за 2022 год, сразу появятся в подписке в виде ЕНС. Клиенты Тинькофф начнут получать их с 1 декабря 2023. До этого срока налоговые начисления считаются налоговой тайной и доступны налогоплательщику только в личном кабинете или приложении ФНС, а также в квитанции на уплату налога.

Налоговые задолженности за более ранние периоды будут доступны по подписке сразу после того, как вы ее создадите, — теперь тоже в виде ЕНС.

Единый налоговый счет: как уплачивать налоги по-новому

Единый налоговый счет: как уплачивать налоги по-новому

С 1 января 2023 года все налоговые платежи физлиц и бизнеса перешли на новый механизм оплаты. У обычных граждан, юрлиц и индивидуальных предпринимателей появился Единый налоговый счет (ЕНС).
Объясняем, в чем преимущества и минусы новой системы, почему на самом деле бумажной работы прибавится и что делать с переплатой по налогам.

Что изменилось

Раньше каждый налог и взнос уплачивался в бюджет отдельно. На каждую квитанцию оформлялось отдельное платежное поручение с разными реквизитами. Помимо работы с бумагами это еще приводило к неудобным ситуациям, когда по одному налогу была переплата, а по-другому — долг. Налоговики не могли перераспределять эти платежи. Введение Единого счета как раз упрощает уплату налогов и взносов, но при этом не меняет порядок их расчета. Ошибочные платежи сводятся к минимуму. Отказаться от нового порядка уплаты нельзя — он обязательный.

Что такое единый налоговый платеж и счет

  • налоговая задолженность — начиная с наиболее ранней;
  • текущие налоги, авансовые платежи, страховые взносы, сборы — по мере возникновения обязанности по их уплате;
  • пени;
  • проценты;
  • штрафы.

27.03.2023 18:10

Единый налоговый платеж (ЕНП) — это деньги, которые вы внесли на ЕНС. Все средства поступают в Управление федерального казначейства по Тульской области вне зависимости от того, где вы живете и ведете бизнес.

Кроме того, на счет попадают деньги, которые налоговая взыскивает с плательщиков при неуплате налогов и взносов, а также любые компенсации — например, вычеты и возмещаемый НДС.

Единым платежом уплачиваются все налоги и взносы, которые регламентированы Налоговым кодексом, кроме:

  • НДФЛ, который платят иностранцы за патент;
  • госпошлин;
  • взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

А эти налоги и сборы можно уплачивать или отдельными платежками с реквизитами, или в составе ЕНП:

  • налог на профессиональный доход. Его уплачивают самозанятые;
  • сбор за пользование объектами животного мира;
  • сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Полный список налогов, которые перешли на ЕНП, тут.

Что такое совокупная обязанность

Чтобы объяснить, что такое совокупная обязанность, приведем пример. ООО «Рога и Копыта» в марте 2023 года должно платить эти налоги и сборы:

  • НДФЛ с зарплаты работников — 108 000 рублей.
  • Налог на УСН — 65 000 рублей.
  • Страховые взносы за работников — 160 000 рублей.

Итого — 333 000 рублей. Это и есть совокупная обязанность организации. Ранее по каждому из налогов и взносов заполнялось отдельное поручение с разными реквизитами. Теперь бухгалтеру ООО «Рога и Копыта» достаточно заполнить ЕНП на 333 000 рублей без детализации по суммам и кодов бюджетной классификации.

Совокупную обязанность нужно уплатить до 28 числа месяца. Это единый срок уплаты.

Какие плюсы и минусы у Единого налогового счета

Как и у любого нововведения, у ЕНС и ЕНП есть и плюсы, и минусы. Начнем с положительных сторон:

  • меньше издержек на работу бухгалтеров. Больше не нужно по несколько раз в месяц заполнять разные платежки с разными реквизитами. Одна платежка, один счет, постоянные реквизиты;
  • цена ошибки стала незначительной. Из-за ошибки в реквизитах или технического сбоя платеж мог уйти не туда, уплата нужного налога не засчитывалась. Пока компания и налоговая разбирались в причинах случившегося, копились штрафы и пени;
  • совокупный платеж ясен и понятен. Налогоплательщик видит сальдо одной суммой и всегда знает, сколько он должен бюджету или сколько он переплатил;
  • переплату по налогам можно вернуть или зачесть быстрее. Больше нет трехлетнего ограничения.

Единый налоговый платеж и счет облегчают работу предпринимателей, но при этом новый механизм призван увеличить и собираемость налогов. Поэтому есть и очевидные минусы:

  • если денег на налоги не хватает, недоимка появится по всем сразу. Доступные средства распределяются пропорционально. То есть если денег не хватит, то недоимка возникнет сразу по всем налогам и взносам, а не по какому-то одному платежу. Раньше можно было управлять этим и оплачивать особо важные задолженности;
  • система новая, значит ошибки будут. Предприниматели должны контролировать, правильно ли налоговики «раскидали» деньги с ЕНС по налогам и взносам, а если была ошибка — разбираться и выяснять;
  • одновременно с уменьшением числа платежек увеличивается объем отчетности, потому что почти перед каждым платежом нужно будет подавать уведомления о рассчитанных суммах налогов.

Кто обязан применять ЕНС и ЕНП

Отказаться от нового порядка и использования ЕНС нельзя — он обязательный. Это касается всех налогоплательщиков, кроме самозанятых. Плательщики налога на профессиональный доход могут уплачивать НПД по-старому либо перейти на Единый налоговый счет.

Как перейти на ЕНС и ЕНП

Чтобы по-новому уплачивать налоги, делать ничего специального не нужно. Налоговая принудительно перевела всех на новую систему. Сальдо на 1 января налоговая сформировала сама по имеющимся у нее данным — не учитывались только переплаты, по которым пропущен срок для возврата.

Как изменились сроки уплаты налогов и отчетности

Все обязательные платежи надо перечислять в составе ЕНП не позднее 28 числа месяца. Для квартальных платежей — не позднее 28 числа первого месяца следующего квартала, для ежемесячных, например для НДС и взносов, 28 числа каждого месяца.

Исключение — НДС при импорте из стран ЕАЭС. Он входит в состав ЕНП, но уплачивается в прежний срок — до 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету ввезенных товаров. Также не изменились сроки для уплаты авансового платежа по ЕСХН за полугодие, НДФЛ для ИП, налога при ПСН и торгового сбора.

Срок сдачи деклараций, расчетов и новой персонифицированной формы теперь тоже единый — не позднее 25 числа месяца. Причем как для электронной, так и для бумажной отчетности.

Так, срок сдачи декларации по налогу на прибыль за I квартал, полугодие и девять месяцев — 25 число первого месяца следующего квартала, а за год — 25 марта. Срок сдачи квартального расчета 6-НДФЛ — 25 число следующего месяца, годового — 25 февраля следующего года.

Получается, что к моменту уплаты ЕНП все налоги и взносы уже должны быть подсчитаны, а декларации и расчеты — сданы в ИФНС. И все это нужно сделать к одной дате.

Уведомления: что это и когда их нужно подавать

По налогам и взносам, срок уплаты которых наступает раньше даты представления отчетности либо отчетность по которым вообще не надо сдавать, надо представлять в налоговую уведомления об исчисленных суммах. В них указывают, какую конкретно сумму налога или взноса плательщик должен бюджету за соответствующий месяц, квартал или год.

Без уведомления поступившие на ЕНС деньги невозможно распределить по бюджетам, что может привести к начислению пеней.

Срок подачи уведомления — не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты налога или взноса.

В частности, организации должны подавать уведомления:

  • ежемесячно, кроме третьего месяца квартала — перед уплатой НДФЛ и взносов;
  • ежеквартально — перед уплатой авансов по УСН, по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.

Если уведомление подается на несколько налогов, на каждый надо заполнить отдельный блок строк 1–6. В них указываются КПП, код ОКТМО, КБК, сумма налога, сбора или взносов, код отчетного или налогового периода либо номер месяца, отчетный период и календарный год.

Если подать уведомление с опозданием или не подать совсем, грозит штраф 200 рублей за каждый документ.

Как пополнить единый налоговый счет

Вносить на ЕНС деньги можно любыми суммами. Главное, чтобы их хватило на исполнение всех обязанностей перед бюджетом. Можно вносить больше, чем нужно, тогда на счету будет положительное сальдо.

Юрлица смогут пополнять единый счет только через банк либо личный кабинет на сайте ФНС, а ИП и физлица еще и наличными через МФЦ или почту. Банки, МФЦ и почта не имеют права брать комиссию за перечисление ЕНП.

Выгоднее всего открыть бизнес-счет с бесплатным пополнением. Так вы сэкономите дважды — банк не возьмет комиссию ни за пополнение, ни за перечисление в пользу ЕНС. На Банки.ру можно подобрать расчетно-кассовое обслуживание с такими условиями — это безопасно и быстро.

В платежном поручении нужно указывать не КБК отдельного налога, как раньше, а специальный КБК для единого налогового платежа — 182 01 06 12 01 01 0000 510.

Налоговые органы спишут деньги в день уплаты налога или других платежей. Пока деньги не списали в счет уплаты налогов и сборов, ими можно свободно распоряжаться:

  • заплатить налоги за третье лицо;
  • зачесть в счет предстоящих платежей по какому-либо налогу;
  • вернуть на свой расчетный счет.

Чтобы сделать это, понадобится отправить заявление в налоговую. Деньги должны зачесть или направить в казначейство на следующий день.

Как заполнить платежку для уплаты ЕНП

Платежку для перечисления ЕНП можно заполнить самостоятельно, а также при помощи налоговых сервисов. ФНС рекомендует для уплаты ЕНП пользоваться именно сервисами, где реквизиты будут заполняться автоматически. Сформировать тот либо иной платеж с автоматическим указанием реквизитов можно также в учетной (бухгалтерской) системе.

Уплатить налоги и взносы по ЕНП вам могут помочь в банке, где у вас открыт расчетный счет. Если у вас нет такой поддержки, подберите себе тариф на расчетно-кассовое обслуживание с бесплатной бухгалтерией. На Банки.ру открыть бизнес-счет можно дистанционно в течение одного дня.

ФНС обращает внимание, что при перечислении денежных средств налогоплательщиков единым платежом (ЕНП) нужно указать при заполнении платежки только два реквизита: ИНН и суммы платежей.

Заполнение при помощи налоговых сервисов, где реквизиты ЕНС формируются автоматически:

  • В личном кабинете юрлица или ИП нужно во вкладке «Пополнение ЕНС» выбрать «Пополнение (своего либо стороннего) ЕНС», затем сформировать платежку либо уплату картой. Здесь заполнить нужно сумму платежа, указать свой счет в банке, реквизиты ЕНС заполнятся автоматически. Деньги перечислятся в ИФНС после подтверждения платежа.
  • В учетной (бухгалтерской) системе, формируя платежку, тоже указывают только сумму платежа.
  • В сервисе «Уплата налогов и пошлин» при заполнении формы платежки потребуется указать ИНН, КПП, сумму платежа.

А вот какие пункты нужно учитывать, если вы самостоятельно заполняете платежку ЕНП:

  • совокупная сумма обязанности;
  • статус плательщика: код «01». Согласно инструкции ФНС, этот код нужно записывать всем, кто перечисляет ЕНП, в т. ч. ИП;
  • о плательщике: название юрлица или ФИО ИП;
  • реквизиты плательщика: ИНН — 10-значный код юрлица и 12-значный ИП и физлица, КПП для юрлиц;
  • КБК для ЕНП: 182 01 06 12 01 01 0000 510;
  • данные получателя (ИФНС): название, ИНН, КПП, а также банковские реквизиты и номер казначейского счета;
  • назначение платежа: «ЕНП».

Что можно сделать с переплатой по ЕНС

Как мы уже говорили, положительное сальдо — это переплата. Ее можно зачесть либо вернуть.

Можно зачесть переплату в счет:

  • предстоящих платежей по налогам, сборам и взносам;
  • исполнения решений налоговиков либо погашения налоговой задолженности, по которой истек срок взыскания, до вступления в силу судебного акта о восстановлении срока или о взыскании этих сумм;
  • уплаты обязательных платежей за другое лицо.

Заявление о зачете подается через бухгалтерскую систему либо через личный кабинет налогоплательщика. Срок подачи заявления не ограничен.

Отменить уплату предстоящих платежей по налогам, сборам и взносам можно в любой момент, пока не наступил срок уплаты. Если же переплата зачтена за другое лицо, отменить зачет не получится.

Недоимки, пени и штрафы засчитаются с положительного сальдо автоматически.

Чтобы вернуть переплату на банковский счет, нужно:

  • заполнить заявление в электронном виде или на бумаге. ИП может подать его в составе декларации 3-НДФЛ;
  • получить решение инспекции о возмещении НДС или акциза;
  • получить уведомление о предоставлении вычета НДФЛ в упрощенном порядке.

Поручение о возврате налоговая инспекция должна направить в Федеральное казначейство не позднее следующего дня после получения заявления или принятия решения о возмещении НДС или акциза. Казначейство должно вернуть деньги не позднее дня, следующего за днем получения такого поручения от налоговиков.

Как платить налоги по-новому: кратко

  • Единый налоговый счет ввели для всех юрлиц, ИП и физлиц автоматически. Отказаться от новой системы уплаты нельзя. Она обязательна.
  • Деньги на счет нужно перечислять одним платежом. Налоговая инспекция сама распределит средства, а узнает, куда и сколько, из ваших уведомлений и деклараций.
  • Все налоги в составе ЕНП нужно будет платить до 28 числа, а сдавать отчеты — до 25 числа.
  • Юрлица смогут пополнять единый счет только через банк либо личный кабинет на сайте ФНС, а ИП и физлица еще и наличными через МФЦ или почту. Банки, МФЦ и почта не имеют права брать комиссию за перечисление ЕНП.
  • Распоряжаться деньгами на ЕНС можно любым способом, пока не наступил день уплаты.
  • Переплату можно зачесть в счет уплаты налогов — как своих, так и других лиц. Кроме того, деньги со счета можно вывести — сделать это должны за 2–5 рабочих дней. Трехлетний срок возврата отменен.
  • Платежку по ЕНП налоговая рекомендует заполнять с помощью специальных сервисов — в личном кабинете налогоплательщика, в бухгалтерской системе либо в «Уплате налогов и пошлин».
  • Если заполняете платежку самостоятельно, сверьтесь с рекомендациями ФНС.

\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t»,»content»:»\t\t

\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t

\n\t\t\t \n\t\t\t\t\u0412\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435\n\t\t\t \n\t\t\t\u0438\u043b\u0438\n\t\t\t \n\t\t\t\t\u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c.\n\t\t\t \n\t\t \n\t»>’ >

Оплата

Перейдите в сервис Налоги → Другие платежи, выберите необходимый тип платежа, заполните реквизиты и подтвердите оплату.

2. Единый платеж

  • Откройте сервис Налоги → За работников → Единый платеж 20% от ЗП.
  • Введите зарплату каждого работника: суммы налогов будут заполнены автоматически.
  • Примените льготы, если работник освобожден от уплаты налогов по социальному статусу: пенсионер, инвалид, многодетная мать и т. д.
  • Нажмите «Применить» и подтвердите оплату.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *