Recpinn не соответствует формату инн что делать
Перейти к содержимому

Recpinn не соответствует формату инн что делать

  • автор:

Из инспекции получено уведомление об отказе с текстом «Файл xsd‑схемы не найден» или «Файл не соответствует xsd‑схеме»

Если в уведомлении об отказе содержится дополнительная фраза: Имя файла обмена «XXX» не совпадает со значением элемента ИдФайл «YYY», необходимо проверить,что имя файла отчета совпадает с параметром «ИдФайл» в отчете.

Чтобы значения совпадали, можно заполнить отчет в системе, или при загрузке файла нажать кнопку «Загрузить с редактированием» и только потом отправлять отчет. Если в отказе дополнительной фразы нет, то следует уточнить наименование налоговой формы, на которую пришел отказ: Расчет по страховым взносам
Уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора
Запрос ИОН
НДС
Сведения об остатках денежных средств учреждения
Другая форма

Расчет по страховым взносам

  1. ОКВЭД. Показатель пишется без пробелов, через точки (без запятых), а также не должно быть точки в конце. Если есть ошибка, то ее необходимо исправить и повторить отправку отчета.
  2. ОКТМО. Код должен состоять из 8 знаков, не должно быть пробелов и каких-либо символов, кроме цифр. Если есть ошибка, то ее необходимо исправить и повторить отправку отчета.
  3. ФИО сотрудников. Если в отказе есть ошибка: «Свед: The ‘Имя’ attribute is invalid — The value ‘ ‘ is invalid according to its datatype ‘String’ — The Pattern constraint failed.», то нужно проверить корректность заполнения ФИО сотрудника, не должно быть пробелов. Если есть ошибка, то необходимо исправить и повторить отправку отчета.

Если в расчете все заполнено корректно, то следует обратиться в техническую поддержку СКБ Контур по адресу help@kontur.ru. При обращении требуется сообщить следующую информацию:

  • ИНН и КПП организации;
  • Наименование и дату отправки отчета;
  • Пакет документооборота отчета, по которому поступило уведомление об отказе. Сохранить документооборот можно по инструкции.

Уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора

Для решения вопроса необходимо проверить заполнение строки «Наименование объекта осуществления торговли». Данная строка должна быть заполнена. Если строка не заполнена, то необходимо ее заполнить и отправить уведомление повторно.

Если строка заполнена, то следует обратиться в техническую поддержку СКБ Контур по адресу help@kontur.ru. При обращении требуется сообщить следующую информацию:

  • ИНН и КПП организации;
  • Наименование и дату отправки уведомления;
  • Пакет документооборота отчета, по которому поступило уведомление об отказе. Сохранить документооборот можно по инструкции.

Запрос ИОН

Для решения вопроса необходимо уточнить переводилась ли организация в другую инспекцию. Если у организации меняется ИФНС, нужно узнать, перевелись ли данные по организации в новую инспекцию.
Проверить за какой инспекцией в данный момент закреплена головная организация можно в выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП . По обособленным подразделениям информации в выписке нет, уточнить можно только непосредственно в ИФНС .

Если организация не меняла ИФНС, то следует повторить отправку запроса. Если при повторном запросе также приходит Уведомление об отказе, то следует обратиться в техническую поддержку СКБ Контур по адресу help@kontur.ru. При обращении требуется сообщить следующую информацию:

  • ИНН и КПП организации;
  • Дату отправки запроса;
  • Пакет документооборота запроса, по которому поступило уведомление об отказе. Сохранить документооборот можно по инструкции.

НДС

Для решения вопроса необходимо проверить наличие дополнительной ошибки: «ПолОшЭл: /Файл[1]/@ПризнНал12, ЗнЭлем: 1, Свед: Значение элемента Файл/ПризнНал12 не соответствует заданному условию».

Если ошибка присутствует, то нужно проверить заполнение строки 030 в разделе 1 и наличие Приложения 12 – Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК. Строка 030 заполняется только при наличии Приложения 12 и наоборот.

Если дополнительной ошибки нет, то необходимо обратиться в инспекцию за разъяснениями о причинах отказа. Контакты инспекции можно посмотреть на сайте ИФНС. За актуальность контактов СКБ Контур ответственности не несет.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Для решения вопроса необходимо проверить реквизит «Номер счета», если там присутствует буквенный символ, то в данном поле следует указывать расчетный счет самого казначейства.

Другая форма

Следует обратиться в техническую поддержку СКБ Контур по адресу help@kontur.ru. При обращении требуется сообщить следующую информацию:

  • ИНН и КПП организации;
  • Наименование и д ату отправки налоговой формы;
  • Пакет документооборота налоговой формы, по которой поступило уведомление об отказе. Сохранить документооборот можно по инструкции.

Ошибки в ИНН/КПП по сервису «Проверка корректности заполнения счетов-фактур»

Фотография

Закрытая тема

  • Тема закрыта

Сообщений в теме: 78

#1 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

  • Members
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва

    Отправлено 08 April 2015 — 18:29

    В последнее время регулярно возникают ситуации, когда по результатам проверки ИНН и КПП контрагентов онлайн-сервис http://npchk.nalog.ru/

    1 — Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в указанную дату
    3 — Налогоплательщик с указанным ИНН зарегистрирован в ЕГРН, КПП не соответствует ИНН или не указан
    4 — Налогоплательщик с указанным ИНН не зарегистрирован в ЕГРН

    При обнаружении таких результатов необходимо учитывать следующее.

    Проверка реквизитов контрагента работает в тестовом режиме, сервис в настоящее время допускает некоторое количество ошибок в связи с ошибками в базах данных.

    Любой отрицательный результат проверки сервиса не будет являться причиной отказа в приеме декларации, и не требует от налогоплательщика обязательного устранения ошибок в реквизитах контрагента.

    Все операции с иностранными контрагентами должны оформляться с соответствующими кодами операций, по которым нет проверки на обязательность наличия сведений о продавце/покупателе.

    Проблема выгрузки декларации возникает, когда реквизиты продавца или покупателя указаны не в соответствии с форматом.

    Напомню: если сведения о контрагенте есть, то это:

    1) 10 символов ИНН и 9 символов КПП (юр.лицо)

    2) 12 символов ИНН (ИП)

    При этом ИНН не может начинаться на «00. «.

    Никаких пробелов, прочерков, пустых КПП при наличии ИНН в 10 символов программы не пропуска ют.

    Все УНП, и другие номера иностранных контрагентов, присвоенные им налоговыми органами в стране регистрации, не являются ИНН/КПП в рамках налогового законодательства РФ, поэтому не подлежат отражению в декларации.

    В настоящее время от Вас требуется пристальное внимание к ошибкам:

    5 — Некорректный ИНН
    6 — Недопустимое количество символов ИНН
    7 — Недопустимое количество символов КПП
    8 — Недопустимые символы в ИНН
    9 — Недопустимые символы в КПП
    10 — КПП не должен использоваться при проверке ИП
    11 — некорректный формат даты
    12 — некорректная дата (ранее 01.01.1991 или позднее текущей даты)

    #2 Людмила Д.

  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Отправлено 14 April 2015 — 16:03

    А как быть, если ИНН/КПП действующий, но проверку не проходит? В чем ошибка?

    ИНН 6658083247 КПП 667101001

    Но проверка декларации выдает ошибку «В разделе 9 указаны некорректные ИНН/КПП покупателя»

    Из-за этого выгрузить декларацию невозможно

    #3 Консультант ФНС России

    Консультант ФНС России

  • Members
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва

    Отправлено 14 April 2015 — 16:16

    Добрый день

    А как быть, если ИНН/КПП действующий, но проверку не проходит? В чем ошибка?

    ИНН 6658083247 КПП 667101001

    Но проверка декларации выдает ошибку «В разделе 9 указаны некорректные ИНН/КПП покупателя»

    Из-за этого выгрузить декларацию невозможно

    Людмила, добрый день.

    Ошибка «Некорректные ИНН/КПП покупателя» не связана с результатами проверки сервиса.

    У Вас ошибки в формате ИНН/КПП. Лишние пробелы и тд.

    #4 Aleks2015

  • Members
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Отправлено 14 April 2015 — 17:18

    Мы уже сдали отчет по НДС за 1 квартал 2015. Но сейчас уже я обнаружила в книге продаж что у одного контрагента не правильно вбит КПП. Надо ли сдавать уточненку? На сумму НДС это соответственно ни как не повлияло. Или все таки сдать и тем самым избежать ненужных объяснений с налоговой.

    #5 Консультант ФНС России

    Консультант ФНС России

  • Members
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва

    Отправлено 14 April 2015 — 17:19

    Мы уже сдали отчет по НДС за 1 квартал 2015. Но сейчас уже я обнаружила в книге продаж что у одного контрагента не правильно вбит КПП. Надо ли сдавать уточненку? На сумму НДС это соответственно ни как не повлияло. Или все таки сдать и тем самым избежать ненужных объяснений с налоговой.

    Нет, уточнять декларацию не нужно.

    В ходе камеральной проверки при появлении вопросов у налогового органа можно будет представить пояснения.

    «Уточненки» сдаются в первую очередь при изменении сумм.

    #6 Бухгалтер Марина

    Бухгалтер Марина

  • Members
  • Pip
  • 3 сообщений
    • Пол: Женщина
    • Город: Москва

    Отправлено 14 April 2015 — 18:30

    Добрый день

    А как быть, если ИНН/КПП действующий, но проверку не проходит? В чем ошибка?

    ИНН 6658083247 КПП 667101001

    Но проверка декларации выдает ошибку «В разделе 9 указаны некорректные ИНН/КПП покупателя»

    Из-за этого выгрузить декларацию невозможно

    Людмила, добрый день.

    Ошибка «Некорректные ИНН/КПП покупателя» не связана с результатами проверки сервиса.

    У Вас ошибки в формате ИНН/КПП. Лишние пробелы и тд

    Столкнулись с аналогичными ошибками.

    Попробуйте проверить в самой строке в 9 разделе стоит ли у этого контрагента КПП.

    Возможно, он был вбит позже в карточку контрагента позже, чем был создан документ (например, счет-фактура на аванс).

    Тогда надо перепровести этот документ и еще раз заполнить декларацию.

    Теперь, насчет сервиса Проверки контрагентов в Декларации.

    Наш консультант по 1С сообщил нам, что программа не будет выгружать Декларацию по НДС за 1 квартал 2015г, пока мы не удалим все ошибки. Потом запустил проверку, в результате которой обнаружилось 233 ошибки! (Основные были «Контрагент отсутствует в базе ФНС» и «Не действует») Он посоветовал нам сидеть и проверять каждого контрагента на сайте, http://egrul.nalog.ru чем, собственно говоря, я благополучно и занималась всю неделю.

    Но как исправить ошибки в программе, если при проверке контрагентов они оказались вполне действующими ИП . Т.е. исправлять оказалось просто НЕЧЕГО.

    Через неделю консультант пришел снова. Спустя 6 часов мучений и не найдя решения, посоветовал нам только одно — удалить у всех этих ИП их ИНН, чтобы при проверке все эти ошибки исчезли. И только тогда программа разрешит нам выгрузить Декларацию.

    Но я решила попробовать ее выгрузить не проводя проверки контрагентов. И что удивительно, окно тоже выдало список ошибок. Только их было уже 12.(указаны некорректные ИНН/КПП)

    Собственно, к чему я все это веду. Опытным путем удалось установить, что мешает выгрузить Декларацию по НДС вовсе не «Проверка контрагентов через сервис ФНС», а несоотсветствие ИНН и КПП в самой программе (т.е лишние пробелы, отсутствие КПП у юр.лиц, присутствие КПП для ИП. и тому подобные вещи.) А сам Сервис проверки контрагентов создан для удобства самих организаций, чтобы они могли лишний раз для себя проверить своих контрагентов.

    #7 цветогамма

    цветогамма

  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Отправлено 15 April 2015 — 09:50

    добрый день! Такой вопрос. Мы работаем с контрагентами из РБ и Казахстана. В книге продаж я должна указывать счета-фактуры по ставке «0». Но появляется проблема. У этих контрагентов нет ИНН и КПП, только УНП (который имеет другое кол-во символов) Программа не выгружает эту отчетность, ссылаясь на ошибку. Как тут можно поступить?

    #8 Бухгалтер Марина

    Бухгалтер Марина

  • Members
  • Pip
  • 3 сообщений
    • Пол: Женщина
    • Город: Москва

    Отправлено 15 April 2015 — 15:27

    добрый день! Такой вопрос. Мы работаем с контрагентами из РБ и Казахстана. В книге продаж я должна указывать счета-фактуры по ставке «0». Но появляется проблема. У этих контрагентов нет ИНН и КПП, только УНП (который имеет другое кол-во символов) Программа не выгружает эту отчетность, ссылаясь на ошибку. Как тут можно поступить?

    Этот вопрос уже много раз обсуждался в другой теме. Для таких контрагентов оставляйте поля ИНН и КПП пустыми (без нулей и прочерков), т.к. они не являются налогоплательщиками в РФ.

    Должна после этого выгрузить.

    #9 Hvost2k

  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Отправлено 16 April 2015 — 08:21

    При проверке раздела 8 Декларации НДС за 1 кв 2015 года возникают следующая ошибка:

    Контрагент не действует или изменен КПП.

    Этот контрагент именил КПП в начале февраля, т.е. в январе был старый, в феврале новый КПП.

    Понятно что КПП был изменен в справочнике контрагентов. И все покупки от данного контрагента до даты изменения КПП выдают данную ошибку.

    Пытались сделать второго контрагента со старым КПП и перепревязать покупки с данной ошибкой на него, но ошибка сохранилась.

    Вопрос: Хранится ли в базе сервиса проверки, КПП которые были у организации ранее и если да, то как избежать ошибки, описанной выше.

    #10 Консультант ФНС России

    Консультант ФНС России

  • Members
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва

    Отправлено 16 April 2015 — 09:10

    Добрый день.

    При проверке раздела 8 Декларации НДС за 1 кв 2015 года возникают следующая ошибка:

    Контрагент не действует или изменен КПП.

    Этот контрагент именил КПП в начале февраля, т.е. в январе был старый, в феврале новый КПП.

    Понятно что КПП был изменен в справочнике контрагентов. И все покупки от данного контрагента до даты изменения КПП выдают данную ошибку.

    Пытались сделать второго контрагента со старым КПП и перепревязать покупки с данной ошибкой на него, но ошибка сохранилась.

    Вопрос: Хранится ли в базе сервиса проверки, КПП которые были у организации ранее и если да, то как избежать ошибки, описанной выше.

    При формировании декларации в нее включаются сведения из книг покупок и книг продаж. В книгах, в свою очередь, отражаются сведения из счетов-фактур.

    Соответственно, если в счете-фактуре у Вас один КПП, а при заполнении декларации в результате изменения справочников Вы указываете уже «новый» КПП, это будет ошибкой, но некритичной.

    Сервис проверяет КПП на дату сделки.

    #11 Светлана812

    Светлана812

  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Отправлено 16 April 2015 — 15:25

    Добрый день! 1С 8.2, поставщик «Комус-Петербург» ИНН/КПП 7839005130/783901001 в книге покупок в декларации при проверке контрагентов выдается ошибка: «не действует или изменен КПП». Как ошибку устранить — не понятно. Пока не устранена ошибка, декларацию не выгрузить и даже не распечатать. Лишних символов в номерах нет. Пробелов нет. Все перепроведено. Как быть?

    #12 Консультант ФНС России

    Консультант ФНС России

  • Members
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва

    Отправлено 16 April 2015 — 15:37

    Добрый день! 1С 8.2, поставщик «Комус-Петербург» ИНН/КПП 7839005130/783901001 в книге покупок в декларации при проверке контрагентов выдается ошибка: «не действует или изменен КПП». Как ошибку устранить — не понятно. Пока не устранена ошибка, декларацию не выгрузить и даже не распечатать. Лишних символов в номерах нет. Пробелов нет. Все перепроведено. Как быть?

    Присылайте пожалуйста в ЛС скриншоты и версию ПО.

    Всё решаемо, возможно, вопрос к Вашему разработчику учетной системы.

    #13 Санаторий Беларусь

    Санаторий Беларусь

  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Отправлено 16 April 2015 — 16:40

    Добрый день. Подскажите пожалуйста предоставляем услуги белорусским организациям, у которых нет ИНН, а УНП 9 значный и естественно при проверке на сайте http://egrul.nalog.ru/выдает ошибку, что в данном случае делать?

    #14 Консультант ФНС России

    Консультант ФНС России

  • Members
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва

    Отправлено 16 April 2015 — 16:55

    Добрый день. Подскажите пожалуйста предоставляем услуги белорусским организациям, у которых нет ИНН, а УНП 9 значный и естественно при проверке на сайте http://egrul.nalog.ru/выдает ошибку, что в данном случае делать?

    Все УНП, и другие номера иностранных контрагентов, присвоенные им налоговыми органами в стране регистрации, не являются ИНН/КПП в рамках налогового законодательства РФ, поэтому не подлежат отражению в декларации.

    #15 Victoriya@

  • Members
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Отправлено 16 April 2015 — 17:06

    Компания, осуществляет безвозмездную реализацию товаров сотрудникам/физическим лицам (чай, кофе)

    В конце месяца компания исчисляет НДС с реализованных безвозмездно товаров и выписывает (единый) счет-фактуру при безвозмездной передаче товаров физическим лицам. В строках 4 «Грузополучатель и его адрес», 6 «Покупатель», 6а «Адрес», 6б «ИНН/КПП покупателя» проставляются прочерки. Такие рекомендации были даны Минфином России в Письме от 05.07.2007 N 03-07-11/212

    Далее при формировании отчетности по НДС и проверке контрагентов, программа выдает ошибку по строкам с прочерками с комментарием: «Контрагент содержит ошибки данных». Подскажите, как избежать данной ошибки и иметь уверенность что наличие прочерков в вышеуказанных строках в разделе 9 декларации не будет причиной для отказа в приеме декларации?

    Как понять уведомление ФНС об отказе: шпаргалка для бухгалтера

    Проверив отчет, ФНС в течение следующего рабочего дня направляет компании квитанцию о приеме или уведомление об отказе. В документе пишут код ошибки и расшифровку этого кода. Чтобы бухгалтерам было проще разобраться, в чем ошибка и как ее исправить, эксперты Экстерна составили шпаргалку по 10 самым распространенным причинам отказов.

    Кто обязан сдавать отчетность через интернет

    В Контур.Экстерне бухгалтеры видят не только само уведомление об отказе, как оно приходит из налоговой, но и комментарии к ошибкам и ссылки на нужные инструкции. Мы свели подсказки по самым частым отказам в таблицу. Она будет полезна вам, если вы отчитываетесь через другую программу или хотите систематизировать информацию.

    Отказ в приеме отчетности: как действовать

    Возможно, ранее вы подали документ с тем же номером корректировки. Если это так, укажите в реквизитах отчета следующий номер корректировки и отправьте снова.

    Если вы впервые сдавали отчет с таким номером корректировки, ошибка может быть связана с тем, что файл повторно загрузился базу данных ИФНС. Отчет в этом случае считается представленным.

    Как проверить, что отчет принят, описано в инструкции

    Отказы с такой формулировкой приходят на РСВ.

    Причина в том, что в базе ФНС суммы в приложении 1 Раздела 1 не сходятся с суммой значений за 3 месяца из Приложения 1 и соответствующих значений по всем сотрудникам за предыдущие периоды.

    Как исправить эту ошибку, описано в инструкции

    Экстерн помогает «отловить» большинство ошибок до отправки отчета, а если придет отказ — быстро сориентироваться, что и как исправить.
    Попробуйте — 14 дней бесплатно.

    Отказ в приеме отчетности: как действовать (продолжение)

    Если документ подписывал не руководитель организации, убедитесь, что вы представили в инспекцию доверенность на право подписи. Если вы уверены, что передавали доверенность, или отчет подписывал сам руководитель, воспользуйтесь инструкцией.

    Про оформление доверенности для отчетности мы писали в статье. Там же можно скачать образцы доверенностей для разных случаев

    Отказов в приеме отчетности в десятки раз больше — мы рассмотрели только самые частые. Отчитывайтесь через Экстерн, чтобы не допускать ошибок, а если ошибки все же закрались — быстро их исправлять.
    Попробуйте — 14 дней бесплатно.

    Сдача любых видов отчетности во все контролирующие органы: ФНС, СФР, Росстат, РАР, РПН
    Сдача любых видов отчетности во все контролирующие органы: ФНС, СФР, Росстат, РАР, РПН
    Поделиться
    Раз в неделю — дайджест материалов, достойных внимания Актуальные материалы раз в неделю

    Статьи по теме→

    Скидки и надбавки для взносов «на травматизм» в 2024 году

    26 октября

    Единая предельная величина базы для страховых взносов на 2024 год

    25 сентября

    Машиночитаемые доверенности: где их получать и как с ними работать

    18 августа

    Отвечает
    Алла Грешкина

    Как работать с ГИС «Меркурий» с 1 сентября 2023 года

    Инфографика

    Исправленный и корректировочный счета-фактуры: случаи выставления и порядок регистрации

    Нулевой РСВ: сдавать или нет?

    Отвечает
    Наталья Лайша

    Отвечает
    Ольга Захарова

    Как отчитаться по экосбору в 2023 году

    Уведомление об остатках прослеживаемых товаров: когда подать и как заполнить

    Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами: когда и как сдавать

    21 декабря 2022
    28 ноября 2022

    Отвечает
    Наталья Расторгуева

    Скидки и надбавки для взносов «на травматизм» в 2024 году

    26 октября

    Единая предельная величина базы для страховых взносов на 2024 год

    25 сентября

    Машиночитаемые доверенности: где их получать и как с ними работать

    18 августа

    Отвечает
    Алла Грешкина

    Как работать с ГИС «Меркурий» с 1 сентября 2023 года

    Инфографика

    Исправленный и корректировочный счета-фактуры: случаи выставления и порядок регистрации

    Нулевой РСВ: сдавать или нет?

    Отвечает
    Наталья Лайша

    Отвечает
    Ольга Захарова

    Как отчитаться по экосбору в 2023 году

    Уведомление об остатках прослеживаемых товаров: когда подать и как заполнить

    Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами: когда и как сдавать

    21 декабря 2022
    28 ноября 2022

    Отвечает
    Наталья Расторгуева

    78 комментариев
    ПОКАЗАТЬ ПРЕДЫДУЩИЕ
    Николай Клокотов 5 июля 2022

    что означает код ошибки 0400500000 в » Уведомлении об исчисленных суммах налогов. » Текст: строка не может быть сформирована

    38 Ответить
    Александр Червяков 23 января
    Николай Клокотов, Не верный КБК
    0 Ответить
    Наталья Рахманина 30 января
    Александр Червяков, кбк взят из предлагаемого справочника
    2 Ответить
    что означает код ошибки 0300400006 в «Уведомлении об исчисленных суммах налогов.
    0 Ответить
    Татьяна Левинская 25 января
    0 Ответить
    Лариса Шемятихина 16 января
    0300400009 По КБК = 18201061201010000510 не может быть
    представлено Уведомление
    8 Ответить
    Сергей Клюквин 19 января
    Лариса Шемятихина, здравствуйте, разобрались с ошибкой? у меня тоже самое О_О
    0 Ответить
    Лариса Шемятихина 20 января

    Сергей Клюквин, разобрались. Данный КБК используется для платежных поручений (КБК 18201061201010000510) при уплате ЕНП.
    В Уведомлении каждая срока (налог, страховой и т.п.), включенная в ЕПН расписывается со своими КБК, но это уже следующий квест, подобрать нужное https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/

    2 Ответить
    Руслан Кондратьев 26 января
    0 Ответить
    Сергей Толкачев 28 января
    Лариса Шемятихина, Добрый день, вы случайно не знаете кбк для пенсии, мед и соц страховки ?
    1 Ответить
    Показать всё обсуждение — 3
    Сергей Ярушин 16 января

    Что означает код ошибки 0300400009? Таблица1 (где эта таблица?) По КБК 18201061201010000510 не может быть представлено уведомление.
    Код ошибки 0400500000 Таблица 1 строка начисления не может быть сформирована.

    18 Ответить
    Вячеслав Сапегин 18 января

    Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. Отправлено уведомление по НДФЛ с аванса за январь 2023г.
    Уведомление не принято.
    Код ошибки 0400500000 Таблица 1 строка начисления не может быть сформирована.
    В чем причина, в какой графе уведомления необходимо внести изменения? И какие?

    20 Ответить
    Александр Червяков 23 января
    Вячеслав Сапегин, Не верно указан КБК
    3 Ответить
    Наталья Кручинова 18 января
    ошибка 0400500000. Таблица 2. Строка начисления не может быть сформирована. Где и что исправлять?
    12 Ответить
    Алла Хинчагова 18 января

    Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. Отправлено уведомление по НДФЛ с аванса за январь 2023г.
    Уведомление не принято.
    Код ошибки 0400500000 Таблица 1 строка начисления не может быть сформирована.
    В чем причина, в какой графе уведомления необходимо внести изменения? И какие?

    7 Ответить
    Вячеслав Сапегин 19 января
    Алла Хинчагова, проверьте КБК. Должно быть 182 1 01 02010 01 1000 110
    3 Ответить
    Вячеслав Сапегин, у нас кбк такой как вы написали, но все равно код ошибки 0400500000.
    0 Ответить
    Сергей Клюквин 19 января

    Вячеслав Сапегин, почему 182 1 01 02010 01 1000 110? Это же старый КБК, сейчас ведь все платежи отправляем на ЕНП.

    0 Ответить
    Александр Червяков 23 января
    Алла Хинчагова, Не верно указан КБК
    0 Ответить
    Вячеслав Сапегин Изменен 24 января

    Сергей Клюквин, платеж отправляем на ЕНП. А в уведомлении указываем на какой КБК отнести конкретную сумму. КБК по НДФЛ на 2023 год прежний 182 1 01 02010 01 1000 110

    0 Ответить
    Татьяна Шилова 25 января
    Инна, добрый день. У нас аналогичная проблема. Подскажите вы разобрались, что не так?
    0 Ответить
    Показать всё обсуждение — 5
    Нина Машина 18 января

    Код ошибки 0400500000 Таблица 1 строка начисления не может быть сформирована.
    В чем причина, в какой графе уведомления необходимо внести изменения? И какие?

    5 Ответить
    Алексей Сапожников 19 января

    Тоже ошибка: Таблица 1. Строка начисления не может быть
    сформирована. И ответа никто не знает? КБК НДФЛа указан

    4 Ответить

    нужно еще раз отправить уведомление в головную организацию(если по ОП ,то ставите кпп и октмо ОП) и сумму(ноль не может быть).Последующее уведомление затирает предыдущее на это же кбк. Сейчас отправляем только ндфл, на взносы за январь- уведомление в феврале. На взносы за декабрь 22 г-уведомление не подаем.

    3 Ответить
    Антон Капранчук 24 января

    Марина, спасибо.
    » На взносы за декабрь 22 г-уведомление не подаем.»
    то же самое написано на сайте налоговой.
    ведь срок подачи уведомления в данном случае совпадает с датой сдачи декларации РСВ — 25.01.23г.

    1 Ответить

    Марина, у меня аванс за январь 16 числа, мне по любому надо уведомление послать, и ндс за январь уплатить,тоже уведомление

    1 Ответить

    Если код ошибки 0400500000. вместо КБК ЕНП ставьте КБК соответствующего налога. У НДФЛ как в 2022 году.

    3 Ответить
    Нина Машина 23 января
    НДС за январь месяц, КБК 18210301000011000110, когда нужно подавать уведомление?
    0 Ответить
    Вячеслав Сапегин 24 января

    Нина Машина, не нужно уведомление подавать, т.к. отчет сдаем до 25.01.23г. Налоговая и так увидит, куда разнести платеж

    0 Ответить
    Валерий Николов 23 января

    Код ошибки: 0400500000
    на сколько я поняла, он ругается на 5 пункт, где должна быть дата платежа, а шаблон уведомления просит за какой период. по НДС за 4 квартал 2022 34/04 2022
    а дату как поставить 28.01.2022

    3 Ответить

    Здравствуйте. У нас ошибка 0500100001. Таблица 2. Не идентифицирован кбк 18210201010011000160. Что это значит, скажите пожалуйста?

    1 Ответить
    Михаил Логинов 2 февраля
    0 Ответить
    4 Ответить
    Такая же проблема, неверно указан КБК. Что делать?
    0 Ответить
    что означает код ошибки 0400500003 в уведомлении об исчисленных суммах авансовых платежей
    21 Ответить
    Новопашина 30 января
    Елена, Добрый вечер! нашли ответ? Такая же ошибка(
    0 Ответить
    Павел Шеин 26 января

    код ошибки 0400500000 кбк 18210301000011000110 -НДС за 4квартал 2022 года , Указали год 2022 4кв., просят предоставить пояснение- не идентифицирован срок уплаты, строка начисления не может быть сформирована. Что исправлять? Если не нужно подавать уведомление, то как это исправить ??

    8 Ответить
    Сергей Попокин 26 января

    Тоже пришел ответ с ошибкой 0400500000, КБК стоят верные. А авансы по УСН за 2022 год нужно указывать в уведомлении, если организации предоставлена отсрочка платежей? Чисто логически нужно, т.к. декларация за 2022 год не сдана. Правильно я понимаю?

    0 Ответить
    Юлия Курепина 1 февраля

    Сергей Попокин, добрый день. Вы нашли ответ на свой вопрос? У меня аналогичная ситуация. В каком документе и в какой сумме указать авансовый платеж по УСН за 1 кв 2022, если у нас рассрочка

    0 Ответить

    «В файле UT_UVISCHSUMNAL_5256_5256_5258102609525801001_20230111_077b35fd-8083-49fe-9bed-9e689f0218a5.xml обнаружены ошибки
    Код: 0500100001 Описание:Таблица 2. Не идентифицирован КБК = 18210202010061010160
    Код: 0400500000 Описание:Таблица 2. Строка начисления не может быть сформирована
    Код: 0500100001 Описание:Таблица 3. Не идентифицирован КБК = 18210202101081013160
    Код: 0400500000 Описание:Таблица 3. Строка начисления не может быть сформирована
    Код: 0500100001 Описание:Таблица 4. Не идентифицирован КБК = 18210202090071010160
    Код: 0400500000 Описание:Таблица 4. Строка начисления не может быть сформирована
    Код: 0500100001 Описание:Таблица 5. Не идентифицирован КБК = 39310202050071000160
    Код: 0400500000 Описание:Таблица 5. Строка начисления не может быть сформирована»
    что делать помогите в налоговую неделю дозвониться не моue

    4 Ответить

    Ирина, я так понимаю это страховые взносы за 2022г. их не нужно включать в уведомления в месяц когда вы сдаете отчеты. Так как за 4кв 22г вы сдали рсв их примут по нему.

    4 Ответить

    Ирина, у меня то же самое. Сегодня дозвонилась до своей ФНС, они сказали, что теперь единый КБК для страховых взносов 182 1 02 01010 01 1000 160 (на этот КБК надо отправлять одну сумму, в моем случае 30%), то есть теперь нет раздельных КБК по мед. страху, страховой пенсии и т.д. Я сегодня буду сдавать уточненку, как придет ответ, я отпишусь

    1 Ответить
    Мария Фрундина 2 февраля

    Ирина, у меня только что с 3-ей попытки ФНС приняла это уведомление. КБК для страховых взносов — 1 8 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 0, отправила всю сумму страховых взносов на этот КБК. Причем контур до этого писал, что если неверный КБК, то в уточненке надо отразить неверный КБК и поставить сумму 0, а потом верный КБК и сумму. Я так отправила, и ФНС у меня такое уведомление снова не приняли, опять выдали ошибку, что «не идентифицирован КБК», в 3-ий раз я уже отправила просто уведомление с верным КБК, а неверные НЕ писала, и ФНС это уведомление приняли. В общем методом проб и ошибок.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *