Как сдать декларацию ип в налоговую лично
Перейти к содержимому

Как сдать декларацию ип в налоговую лично

  • автор:

Как ИП сдать налоговую декларацию

Есть несколько способов, как ИП сдать бесплатно декларацию по УСН в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика, операторов ЭДО или с помощью профессиональных бухгалтерских сервисов. Вторые два варианта платные, но более удобные и с подсказками, что упрощает процедуру отчетности.

Открытие бизнеса влечет за собой не только различные риски, но и обязанности платить налоги и отчитываться о доходах перед органами ФНС России. И первый вопрос, который волнует каждого индивидуального предпринимателя, — как подавать декларацию ИП в налоговую инспекцию, чтобы не пришлось ничего переделывать. И даже простые налоговые режимы требуют внимательного отношения к вопросу заполнения и подачи этих документов. Предлагаем детально ознакомиться со способами составления, проверки и отправки деклараций и выбрать наиболее подходящий и удобный.

Налоговая декларация ИП: виды, сроки, способы сдачи

Каждый индивидуальный предприниматель в той или иной степени озабочен вопросом своевременной сдачи налоговой отчетности. Чтобы взаимодействие с налоговиками проходило гладко, без ошибок, просрочек и претензий ИФНС, предпринимателю необходимо досконально разобраться в этих вопросах.

ИП отчитываются раз в год в сроки, установленные законом. В декларации включают данные за минувший год.

Важно правильно организовать процесс: что-то проще сделать самому, а некоторые функции, в том числе заполнение налоговой декларации ИП, разумнее передать на аутсорсинг, чтобы сэкономить время и деньги.

Для сведения: какие налоговые отчеты сдает ИП

Какие виды деклараций и в какие сроки подают индивидуальные предприниматели

Все зависит от того, какую систему налогообложения применяет предприниматель. Для простоты восприятия отразим эту информацию в виде таблицы:

Применяемая система налогообложения

Вид налоговой декларации

Сроки сдачи

Упрощенная система налогообложения (УСН, УСНО)

Отчитываются однократно — по итогам календарного года. Сдать отчетность ИП на УСН за 2022 г. следует не позднее 25 апреля 2023 г.

Автоматизированная УСН (АУСН)

В НК РФ отчетность не предусмотрена.

Патентная система налогообложения (ПСН, ПСНО)

Отчетность не предусмотрена нормами Налогового кодекса РФ.

Общая система налогообложения (ОСН, ОСНО)

Сдают раз в год. По итогам 2022 г. подают декларацию не позднее 02.05.2023.

Декларация по НДС

Отчитываются по итогам каждого квартала не позднее 25-го числа первого месяца следующего квартала.

Единая (упрощенная) налоговая декларация (ЕУНД) при отсутствии операций в отчетном периоде

Сдают по итогам каждого квартала не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Отчитываются раз в год. По итогам 2022 г. отчетность подают не позднее 27.03.2023.

Если разбираться в форматах, как ИП подают декларацию УСН на бумаге или через интернет, то все зависит от вида налогоплательщика. Так, обязанность подавать отчетность исключительно онлайн установлена для следующих категорий:

  • всех, кто является плательщиком НДС;
  • налогоплательщиков со среднесписочной численностью работников более 100 человек или вновь созданных организаций, где трудится более 100 работников;
  • крупнейших налогоплательщиков независимо от численности работников.

ИП не являются крупнейшими налогоплательщиками, и ситуации со 100 сотрудниками — тоже редкость. Чаще всего предприниматели сдают отчетность (кроме декларации по НДС) на бумаге, посещая ИФНС, отправляют ее почтой или формируют в электронном виде.

Как ИП заполняют налоговые декларации: электронно или на бумаге

На бумаге

Самый «неудобный» вариант — заполнить от руки печатный бланк. Но для декларации по НДС это невозможно, а в остальных случаях велика вероятность ошибки, к тому же некоторые параметры придется просчитывать вручную.

Проще воспользоваться электронными программами: сформировать файл отчетности и сохранить его в формате «для печати» (если планируете подать документ на бумаге) или в формате «для отправки» (если будете отправлять по интернету).

Бесплатные программы для электронной отчетности

Первый вариант: установить с сайта ФНС бесплатную программу «Налогоплательщик» и сдать декларацию по УСН на сайте налогового органа, заверив ее квалифицированной электронной подписью. Сделать это самостоятельно непросто, поскольку придется отслеживать и самостоятельно устанавливать обновления, самостоятельно оформлять электронную подпись. Преимущество программы в том, что она бесплатная.

Второй вариант: воспользоваться профессиональными онлайн-сервисами, предоставляющими время от времени бесплатный промо-доступ к своим услугам. Приведем краткий обзор наиболее популярных:

  • программа «Контур.Экстерн». Программа позволяет заполнить декларации по УСН, НДС, ЕСХН. Время от времени разработчики дают возможность использовать пробный бесплатный режим на 1–3 месяца;
  • онлайн-бухгалтерия «Мое дело». В ней предприниматель сможет заполнять декларации по системам налогообложения УСН и ОСНО. Бесплатный режим с полным функционалом составляет 3 дня.

Сервис «Мое дело»

Как отправить декларацию

Отчетность предоставляют в налоговую инспекцию тремя способами:

Отправка в электронном формате

Первое — переведите файл в нужный формат. ФНС принимает отчетность в формате xml. Если ваша отчетность сформирована в формате Excel, то придется перевести файл в xml. Нужно разбираться в особых функциях Excel.

Если отчетность сформирована в PDF-формате, то воспользуйтесь онлайн-конвертером файлов из PDF в Excel. Затем файл Excel сохраните в формате xml через функцию «Сохранить как».

Но, чтобы избежать ошибок при сохранении файла в нужном формате, изначально формируйте его в специально предназначенной для этого программе.

Следующий вопрос: через что можно сдать декларацию УСН по ИП в интернете? Для этого есть несколько способов.

Бесплатно через сайт ФНС

Мы подготовили пошаговую инструкцию, как сдать декларацию ИП через личный кабинет налогоплательщика по УСН в 2023 году, чтобы вы знали, с чего начать.

  1. Получить ключ электронной цифровой подписи в одном из аккредитованных центров, перечисленных на сайте Минкомсвязи.
  2. Получить идентификатор абонента, воспользовавшись соответствующим разделом.
  3. Установить специальное программное обеспечение и сертификаты.
  4. Установить криптозащиту.

Предложенные ФНС программы иногда работают некорректно и выдают ошибки, к тому же не все умеют их правильно устанавливать. Кроме того, обязательно следите за обновлением программного обеспечения и подгружайте их с портала налоговой службы.

Эксперты КонсультантПлюс разобрали, как ИП платить налоги и какие отчеты нужно сдавать. Используйте эти инструкции бесплатно.

Профессиональные сервисы

Чтобы не тратить время на установку и обновления ПО с сайта налоговой и не зависеть от промо-акций онлайн-сервисов, специалисты рекомендуют установить профессиональную бухгалтерскую программу, где всегда есть функция формирования налоговой отчетности.

Наиболее известная и популярная — это 1С:Бухгалтерия. Но есть и другие программы для ведения бухгалтерии и сдачи налоговой отчетности. Из отечественных это «Галактика» и «Парус», обе существуют на рынке более 20 лет.

Большинство ИП не нуждается в том объеме функций, которые предлагают эти программы. Стоимость установки и обслуживания для предпринимателей является обременительной. Программы бухучета больше по карману крупным и средним компаниям. Есть более гибкие современные программы для бухгалтерской и налоговой отчетности, ориентированные как раз на малые предприятия и индивидуальных предпринимателей: «Мое дело», «Контур.Экстерн» и некоторые другие, которые позволяют не только самостоятельно сдать онлайн декларацию в налоговую ИП на УСН, но и вести учет в выбранном объеме и формировать другую отчетность.

Поэтому более внимательно стоит присмотреться к онлайн-сервисам по заполнению отчетности.

Приведем небольшую таблицу, которая поможет сориентироваться при выборе:

На кого ориентирован

ИП на УСН и ОСНО

Специализируется на наиболее популярных у ИП налоговых режимах, ЭЦП «в облаке» входит в тариф.

От 833 руб. в месяц.

Малый бизнес, применяющий УСН и ОСНО, средний бизнес (в том числе в сфере алкогольной продукции) и бюджетные предприятия

Возможность сформировать отчеты во все госорганы, в том числе РПН и РАР, интеграция с 1С, возможность переписки с налоговой, возможность работать с разных компьютеров, очень адекватная техподдержка

Очень зависят от региона.

Например, в Санкт-Петербурге ИП на УСН в 2023 г. заплатит 8100 рублей в год за самый базовый тариф, а юрлицо на общей системе — 14 400 р.

Компании, желающие сдавать отчетность в электронном виде. Возможно составление деклараций УСН, ЕУНД, НДС.

ЭЦП оформляется за 1–2 дня, не требуется устанавливать и обновлять.

Для индивидуальных предпринимателей без сотрудников годовой комплексный пакет услуг обойдется в 8900 руб., с работниками — 10 900 рублей. Для Москвы и области тарифы выше на 2 тысячи руб.

Через оператора электронного документооборота

Операторы ЭДО — это специализированные компании, которые предоставляют сервисы не только по формированию отчетности, но и по ее отправке в налоговые органы по защищенным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи. Чтобы начать подготовку файла отчетности для отправки в ФНС ИП на УСН или ином режиме, потребуется заключить договор с оператором ЭДО, подключиться к его сервису, получить ЭЦП и уведомить свою ИФНС о сдаче отчетности в электронном виде.

Как выбрать оператора ЭДО

Необходимо убедиться, что организация находится в официальном списке операторов электронной отчетности. Список действующих операторов смотрите на сайте ФНС.

Другой очень важный момент — простота интерфейса сервиса ЭДО. Если придется устанавливать сложные программы на компьютер, то нужно обучаться работе в них, это создаст дополнительные трудности. Третий решающий фактор — это вопрос соотношения цены и качества.

Как проверить декларацию

Итак, вы разобрались, что нужно для сдачи декларации в налоговую для ИП в электронном виде, и подготовили документ. Важным этапом перед отправкой является проверка (тестирование) отчетности. Это необходимо сделать по следующим причинам:

  • данные, предоставляемые в налоговый орган, должны быть достоверны;
  • неправильно заполненный документ не примут, что приведет к нарушению срока предоставления отчетности.

Какими способами проверяют декларацию

Наиболее популярный способ — проверить данные бесплатно онлайн. Для этого придется пройти процедуру регистрации на сайтах сервисов, предоставляющих услуги по формированию и отправке отчетности. В качестве примера приведем работу сервиса «Контур.Экстерн», который дает полноценную расшифровку ошибок в отчетности простым «человеческим» языком. Например:

  • ошибка: Элемент: ФайлДокумент Ошибка: «» нарушает ограничение minLength для «8». Не удалось проанализировать атрибут «ОКТМО» со значением «». Подсказка: проверьте правильность заполнения кода ОКТМО. Он состоит из 8 или 11 символов;
  • ошибка: Элемент: ФайлДокументНДФЛ6ДохНал Ошибка: «» нарушает ограничение length для «10». Не удалось проанализировать атрибут «СрокПрчслНал» со значением «». Подсказка: «Срок перечисления налога» (раздел 2) следует указать в формате ДД.ММ.ГГГГ;
  • ошибка: Поле: Несоответствие: отсутствует необходимый атрибут «RATE_MIS». Подсказка: не заполнено поле «Размер страхового тарифа в соответствии с классом профессионального риска (%)» (таблица 6, строка 5).

Другие сервисы работают по аналогичной схеме, но формулировки у всех разные, так что тестируйте и выбирайте наиболее удобный для себя вариант.

Отправка по почте

Для этого вам потребуется распечатать декларацию на бумаге, подписать ее и поставить печать (если она есть), заполнить два экземпляра описи вложений и надписать конверт (адрес ИФНС и адрес отправителя). Незапечатанный конверт с декларацией и двумя экземплярами описи отнесите на почту. Сотрудник отделения поставит печать и подпись на втором экземпляре описи и выдаст квитанцию об оплате, на которой указан идентификатор отправки. Храните эти документы на тот случай, если налоговики будут утверждать, что не получали ваши документы.

Сдача документов лично

Вам понадобятся два бумажных экземпляра декларации (с подписью и печатью, если есть) и паспорт или доверенность от ИП на предоставление отчетности, если отчетность подает представитель. Скорее всего, придется отстоять очередь в инспекции, особенно длинную, если подаете распечатку деклараций с личного кабинета налогоплательщика ИП в последние дни. Вручите инспектору оба экземпляра. Один экземпляр инспектор вернет вам с отметкой (дата и подпись инспектора) о приемке.

Ответственность ИП

За несвоевременное предоставление налоговой отчетности индивидуальному предпринимателю назначат административный штраф: 5 % от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30 % от недоплаченного налога и не менее 1000 рублей.

Читайте также: другие материалы раздела «Индивидуальный предприниматель»

  • Мотрой Алена

2022-02-21 07:42:06

Конечно, вам выбирать — самостоятельно сдать онлайн декларацию в налоговую ИП на УСН (ином режиме) или воспользоваться услугами профессиональных онлайн-сервисов. Чтобы не ошибиться, попробуйте все варианты и выберите для себя наиболее подходящий.

2022-11-13 13:14:28

Прочитав данную статью,была приятно удивлённа простотой написания. На мой счёт довольно таки серьёзная тема,заполнения деклараций и их отправки. Но в статье все подробно расписано и виды,и сроки и в общем то все. Все просто и понятно,именно то что нужно.Разобралась во всех вопросах касаемо деклараций и отправки в налоговую. Однозначно советую.

Как ИП подать декларацию в налоговую

Каждый индивидуальный предприниматель должен отчитываться по налогам. В статье мы подробно расскажем о том, как и куда подавать декларацию ИП в 2019 году.

Подача декларации в бумажном виде

Первый способ – сдача декларации при личном визите в ИФНС. Для этого ИП нужно обратиться в тот налоговый орган, в котором он состоит на учёте. Напомним, что у ФНС есть сервис, с помощью которого можно сэкономить своё время и записаться на приём заранее.

Подавать декларацию в налоговый орган может и уполномоченный представитель ИП. С собой у него обязательно должна быть нотариально заверенная доверенность.

Подача декларации в бумажном виде

Актуальные шаблоны форм налоговых деклараций можно скачать на сайте ФНС в разделе «Предоставление декларации в бумажном виде».

Датой сдачи в этом случае будет считаться дата фактического визита предпринимателя в налоговый орган. Чтобы подтвердить её в случае необходимости, ИП нужно сохранить себе копию декларации с пометкой о дате подачи.

Подавать декларацию в бумажном виде можно не только при личном визите в налоговую, но и с помощью почтового отправления. Не забудьте составить опись вложения!

Датой сдачи в этом случае будет считаться дата отправки декларации. Подтвердить её можно будет с помощью квитанции, выданной на почте.

Можно ли восстановить декларацию 3-НДФЛ?

В случае, если у вас не сохранилась копия декларации, вы можете обратиться в ваш налоговый орган и восстановить её.

Подача декларации в электронном виде

Подача декларации в электронном виде

Сдавать декларацию в электронной форме – это удобно, а в некоторых случаях ещё и необходимо в соответствии с законодательством.

Налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию в электронном виде в случае, если:

  • среднесписочная численность сотрудников за предшествующий календарный год превышает 100 человек;
  • создана (либо реорганизована) организация с численностью сотрудников более 100 человек;
  • эта обязанность предусмотрена применительно к конкретному налогу (начиная с 2014 года эта норма действует в отношении налога на добавленную стоимость).

Подавать декларацию в электронном виде можно двумя способами.Первый – сдать её через сайт налоговой. Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика. Если вы никогда им не пользовались, вам потребуется регистрация. Получить пароль от личного кабинета можно при обращении в налоговую инспекцию.

Обратите внимание: пароль, который вам выдадут в инспекции – первичный. Его необходимо сменить в течение месяца. В противном случае он заблокируется, и тогда придётся снова идти в ИФНС за новым первичным паролем.

Лично обращаться в инспекцию за предоставлением доступа в личный кабинет налогоплательщика не нужно, если у вас есть электронная цифровая подпись. К слову, она в любом случае вам понадобится, когда вы будете сдавать отчётность через Интернет (в том числе – на сайте ФНС). Так что если у вас её всё ещё нет, стоит озаботиться её получением. Рекомендуем выбрать удостоверяющий центр, который прошёл аккредитацию Минкомсвязи РФ.

Подать декларацию в электронном виде можно и другим способом – через оператора ЭДО. Отчётность передаётся по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Мы рекомендуем воспользоваться услугами надёжного оператора ЭДО – сервисом «Новый Астрал Отчёт».

Почему подавать отчётность через Новый Астрал Отчёт удобно?

  • Не нужно тратить время на походы в налоговую инспекцию.
  • Не нужно дублировать документы на бумажных носителях.
  • Снижается вероятность допущения ошибок. В сервисе есть интерактивные подсказки и автозаполнение форм.
  • Формы налоговой и бухгалтерской отчётности оперативно обновляются, а значит, всегда актуальны.
  • Документы надёжно защищены от просмотра и корректировки третьими лицами.
  • Удобная работа с требованиями от налоговой. Сервис автоматически отправит подтверждение о получении требования.

Каждый предприниматель сам выбирает, какой способ сдачи налоговой декларации для него оптимален. Желаем вам успехов!

Как сдать декларацию ип в налоговую лично

coat-of-arms mns_logo

Официальный сайт
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

  • О министерстве
  • Формы документов
  • Административные процедуры
  • Обращения граждан и юридических лиц

1. Лично

Представить налоговую декларацию можно лично путем посещения налогового органа.

Представить налоговую декларацию также можно в виде почтового отправления с описью вложения.

ВНИМАНИЕ!

При отправке налоговой декларации по почте днём её представления считается день отправки почтового отправления (указанная на почтовом штампе дата отправки почтового отправления).

3. Передача с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщика

При передаче налоговой декларации с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщика днем ее представления считается дата ее приема web-порталом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, зафиксированная в соответствующем подтверждении такого портала.

Доступ к личному кабинету плательщика и представление налоговой декларации может быть осуществлено одним из двух способов:

3.1. С помощью учетной записи и пароля

ВНИМАНИЕ!

Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика физическому лицу необходимо предварительно выполнить ряд процедур, с которыми можно ознакомиться на портале МНС.

Представить электронную налоговую декларацию можно непосредственно из личного кабинета на портале: заполнить декларацию (раздел «Представление декларации по подоходному налогу с физических лиц») и отправить в районную инспекцию МНС.

3.2. С помощью личного ключа электронной цифровой подписи

ВНИМАНИЕ!

Для работы с системой электронного декларирования физическому лицу необходимо предварительно выполнить ряд процедур, с которыми можно ознакомиться на портале МНС.

Представить электронную налоговую декларацию можно непосредственно из личного кабинета на портале: заполнить декларацию (раздел «Представление декларации по подоходному налогу с физических лиц»), подписать электронно-цифровой подписью и отправить в районную инспекцию МНС.

4. Уполномоченным представителем физического лица

Уполномоченным представителем физического лица признается:

4.1. Физическое или юридическое лицо, уполномоченное физическим лицом представлять его интересы в отношениях, регулируемых налоговым законодательством, на основании доверенности

Уполномоченный представитель физического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, которая по выбору доверителя должна быть удостоверена одним из следующих способов:

  • нотариально;
  • в порядке, установленном пункт 3 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь;
  • организацией, в которой доверитель работает или учится, организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, по месту его жительства;

5. Законным представителем физического лица

В случае получения подлежащих налогообложению доходов несовершеннолетними детьми в возрасте до 14 лет (малолетними детьми), заполнение и представление налоговой декларации от имени ребенка осуществляется его законными представителями: родителями, усыновителями, опекунами, попечителями.

Заполнение и представление налоговой декларации детьми в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется самим детьми с письменного согласия их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов, попечителей.

Особенности заполнения и сдачи отчетности для ИП

Особенности заполнения и сдачи отчетности для ИП

Форма 3-НДФЛ (налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц) представляется ИП в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным. Уплата налога за год производится до 15 июля.

Заполнить и сдать декларацию ИП может в бумажном виде (лично или по почте), а также в электронном (через интернет).

Декларация по НДС представляется в налоговую инспекцию не позднее 25-го числа, следующего за истекшим кварталом. Декларация по НДС сдается только в электронном виде, на бумаге ФНС ее не примет. Налог уплачивается ежеквартально, по ⅓ от суммы НДС до 25-го числа каждого из трех следующих за расчетным кварталом месяцев.

При импорте товаров из стран ЕАЭС ИП подает декларацию по косвенным налогам (НДС и акцизам) до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (срока платежа, предусмотренного договором лизинга). Импортеры, которые ввозят товары не из стран ЕАЭС, платят НДС в процессе таможенного оформления ввезенного товара. Налоговая база рассчитывается по правилам ст. 160 НК РФ. А декларация по НДС в этом случае подается обычная, в те же сроки — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Авансовые платежи по НДФЛ платятся поквартально:

  1. ​до 25 апреля текущего года в размере 13 % от налоговой базы за январь — март.
  2. до 25 июля текущего года в размере 13 % от налоговой базы за январь — июнь за вычетом авансового платежа за I квартал;
  3. не позднее 25 октября текущего года в размере 13 % от налоговой базы за вычетом авансовых платежей за 1 квартал и полугодие;
  4. до 15 июля следующего года в размере 13 % от налоговой базы за прошедший год за вычетом уплаченных авансовых платежей и торгового сбора.

Декларацию по налогу на имущество физ. лиц ИП подавать не надо, но надо уплатить сам налог по уведомлению из ФНС до 1 декабря года, следующего за налоговым периодом.

Земельный налог уплачивается только при наличии в собственности земельного участка, используемого в предпринимательской деятельности.

Остальные налоги ИП выплачивает в общем порядке.

ИП без сотрудников на УСН

Налоговую декларацию по итогам года ИП на УСН сдают до 30 апреля. Налог оплачивают также до 30-го числа. Авансовые платежи вносятся поквартально до 25-го числа месяца, следующего за первым кварталом, полугодием, 9 месяцами.

ИП на УСН при наличии в соответствующем квартале операций в качестве налогового агента или при ввозе товаров в РФ из таможенного союза уплачивает НДС. Выплаты в этом случае производятся в те же сроки, что и у ИП на ОСНО.

По НДС, выставленному покупателям по собственной инициативе, сдача отчетов и уплата налога производится до 25-го числа месяца, следующего за кварталом.

Имущество, которое задействовано в деятельности, освобождается от налогообложения, за исключением того, по которому установлено определение налогооблагаемой базы по кадастровой стоимости региональными властями (крупные ТЦ и офисные центры).

УСН освобождает ИП от уплаты НДС, НДФЛ и налога на имущество. Остальные налоги платятся в порядке, предусмотренном для ИП на ОСНО.

14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями Экстерна

ИП с сотрудниками

Отчетность по форме 6-НДФЛ сдается ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Годовой расчет 6-НДФЛ вместе со справками о доходах и суммах налога физлиц следует подать до 1 марта года, следующего за отчетным.

В ФСС представляется расчет по форме 4-ФСС: на бумажном носителе — не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном виде — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В ПФР предприниматели ежемесячно сдают СЗВ-М (до 15-го числа). По итогам года до 1 марта нужно сдать форму СЗВ-СТАЖ.

Расчет по страховым взносам нужно сдавать в ФНС до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ежемесячно ИП уплачивает в налоговую НДФЛ, удержанный с выплат сотрудникам за расчетный месяц. Срок перечисления удержанного НДФЛ — не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. При выплате доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности и отпускных, налог нужно перечислить не позднее последнего числа месяца, в котором налогоплательщик получил деньги (п. 6 ст. 226 НК РФ).

За работников предприниматель также уплачивает страховые взносы — это следует делать не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем получения доходов (п. 3 ст. 431 НК РФ).

Подробную информацию о сдаче отчетности и заполнении деклараций для ИП ищите в разделе «Справочная».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *